同学你好,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。

老师好!请问新建账套在启用前,初始科目,应收账款,应付帐款,其他应收款在哪里录入期初数?
老师录期初数,应收帐款,如果借贷是平的话怎么录,新建帐套
老师:初始余额录入时,应付帐款借方余款的话,是入借预付帐款,还是入贷应付账科目负数
老师,新建帐套录入期初数据,其他应收款(借方为负数),本年利润和利润分配(为贷方负数)。试算平衡其他应收款却在贷方为正数,本年利润和利润分配却在借方为正数,这样有问题嘛?
老师,新建帐套,应付款有期初数,怎么记,当初是购进的原材料,借:原材料 贷:应付账款, 现在东西都卖了,应付款有余数,建新账套,怎么记呀
老师,你好,老板买了一条金项链送给客户,开了普通发票,请问怎么做账务处理
经纪代理服务,国际代理物流开票怎么带出免税,我们这边都是一个点
郭老师,我们1-12月全年的发票没开,要26年1月才开,我要怎么做账呢
老师,房地产公司打地基时的土方工程,如果要对方开发票过来,那品名一般是开啥?这种业务小规模纳税人和一般纳税人的税率分别是多少
我想问计提工资和发放工资的会计分录是什么
老师好,我们买了一批材料,大概160万,其中140万给了供应商乙,20万给了供应商丙,丙是乙的上游供应商,但是我们的采购合同160万是和乙签的,后来商量其中20直接转给丙,160万德发票由丙开,这么做合法吗?有什么风险
老师好,比如公司要开票了,然后就要做账报税了是嘛
如果小规模开的是1%的发票32万全部1%,请问这里就没有减按1%交税的说法了吧
跨越冲红发票,能冲红意思是对方没有抵扣是吗?
老师,请问,上游公司注销,发票未开,怎么处理?谢谢
老师等下
截图传不上去
传上去了,老师你看下
同学你好,看到了,期初期末没有余额,本期借贷相等的可以不用录入期初数据了。
老师应交税费进项税额借方,录期初数是不是录负的数字。
同学你好,是的,录入负数即可。
老师,录应交税费,应交税费一应交增值税,这个不用录吗?录完其它税费它会自动显示数据吗?
同学你好,应交税费一应交增值税,这个不是最明细的科目,就不用录的。录完其它税费它会自动显示数据的。