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你好老师,取得一份增值税专用发票,购买商品砼的,要银行支付,成本分录怎么做?

你好老师,取得一份增值税专用发票,购买商品砼的,要银行支付,成本分录怎么做?
2020-11-24 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 09:16

 你好 你们买这个商品砼是拿来销售的话 做账 :借 库存商品   进项税贷银行存款    

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快账用户1090 追问 2020-11-24 09:18

不在销售,建安成本

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:19

你好 那你就得做 :借工程施工 -合同成本-材料费  进项税贷银行存款来核算  

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快账用户1090 追问 2020-11-24 09:21

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:22

没事的 希望能帮到你  

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 你好 你们买这个商品砼是拿来销售的话 做账 :借 库存商品   进项税贷银行存款    
2020-11-24
你好,不能抵扣的普通发票税额计入商品成本中
2022-04-11
借:库存商品,5800000,应交税费—应交增值税-进项税986000,贷:银行存款,1786000,应付账,5000000 借:应收账款,,9219000,贷:主营业务收入,7879487.18,应交税费—应交增值税-销项税1339512.82 借:主营业务成本 5800000,贷:库存商品,5800000
2022-06-01
你好 你到时做结转 把多的进项税转到转出未交增值税借方放着即可 。 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2020-08-11
你好 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2022-05-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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