同学你好 借应收1000 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收300

打个比方工程款是66万!税金5.5个点是3.63万,总包让我们开票66+3.63=69.63万!但是我们找的劳务公司按开票额69.63万,收5.5个点!税金是3.83万元,总包给了3.63万税金!而劳务要我们3.83万税金!这里是总包少给了还是劳务多要了?开的是普票!
我们公司开给总包全额1000万工程发票,另外总包要求另外开300万劳务票给他们,总包代发300万工人工资,300万税费我们公司承担由劳务公司代交。我们公司应按多少金额交税?
我们挂靠A单位的工程总额100万,我们公司开给A单位100万工程发票,另外30万发放人工费,劳务票已经提供给A单位30万劳务票并且代发人工费,我们公司如何做账?
老师,我想问一下:比如总包单位把建筑工程(1000万元)分包给专业分包单位,专业分包单位又把劳务分包(300万)给劳务公司,劳务公司开票(300万)给专业分包单位后,专业分包单位该开多少万的发票给总包单位?(1000万还是700万?)
老师,我们是劳务公司,我们开100万大发票给总包,总包代付40万工资,我们收60万。我们的代理记账公司没有申报总包代付的工资金额。这个账务怎么处理呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
交税还是按照1000万来交税的