同学,你好,这个集团有花名册就可以。
1、建筑公司甲在A市,接了一项工程在A市B县,公司甲要求项目会计在A市B县给项目管理人员申报工资个税,但是B县税务局不办理,说需要外经证,或者要公司甲自己申报,请问如何申报? 2、A市公司甲接了B市一项工程,分包给B市公司乙,乙公司要求项目会计以乙公司的名义在当地税务局申报个税,请问如何申报?
集团公司之间员工报销需要提供什么证明吗?一个母公司集团下2个子公司甲乙,员工A属于甲公司员工,给乙公司办事可以在乙公司报销吗?要出局什么证明?
老师,请问比方有甲、乙两个独立核算的法人公司,,平时接的业务都是同一集团的销售代理,有这么个情况,有一员工在甲公司有预支款,后调整到乙公司继续工作,这名员工在甲公司的预支款需从乙公司的销售提成中扣回,请问需要什么手续才合法?
老师,请问下甲公司帮乙公司代发A个人的工资,然后这个A的工资是在乙公司申报的个人工资薪金所得,可以这样操作吗,需要附什么样的证据链
同一集团内,甲公司为母公司,乙公司为控股子公司,甲成本80的存货以100元的价格卖给乙公司,子公司月底卖出百分之三十,那个合并报表的时候需要冲减增值的百分之七十的成本和存货 现在不明白的是为什么甲公司的收入不冲减
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
老师 办事人员人事关系没有在此子公司,办事垫付了款项,拿票来报销不需要什么说明授权资料吗?
同学,你好,这个不需要的,抽查的时候,集团有他的花名册,说明集团内的员工就可以。
子公司甲的员工A,去另一个子公司乙提供服务, 工资可以算到乙公司的费用吗?人事关系都在甲公司
同学,你好,这种情况不可以的,这个是公司间的业务,要算甲为乙提供了服务,是要开发票进行结算的。