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给业务的回扣怎么做账,比如实际10万,开票11万,多出的1万作为回扣给别人,怎么处理

2020-11-24 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 16:13

你好  这个业务是你们员工还是公司以外的人员 ?   

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快账用户3279 追问 2020-11-24 16:13

以外的人

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齐红老师 解答 2020-11-24 16:18

 你好 那就是借销售费用 -佣金支出贷银行存款    记得   要有发票给你们。 同时代扣代缴个税 

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快账用户3279 追问 2020-11-24 16:19

没有任何发票给我们的

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齐红老师 解答 2020-11-24 16:22

 你好   那你到时按这个做账 汇算记得调整处理。 因为你是费用支出没有发票  不行的  

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你好  这个业务是你们员工还是公司以外的人员 ?   
2020-11-24
你好;    按照开票金额来  做账的 ;   借  应收账款贷主营业务收入; 销项税 ;        这个2万业务费是什么情况; 你要支付的吗   
2023-02-09
你好;  意思还有5万是坏账了 ;  这个对方不付款给你们是有什么原因吗; 比如破产或者是  倒闭这些 造成的吗;如果对方有钱就是不付款;  那么会走坏账没有办法税前扣除这个5万的;  借信用减值损失贷坏账准备; 借坏账准备贷应收账款 
2023-04-28
同学你好 这个回扣有发票吗
2022-07-01
 你好;     你让对方个人开票给你; 你做 ;借销售费用- 佣金支出贷银行存款 ; 按1万做收入; 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税  
2022-07-01
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