你好 9月借发出商品 贷库存商品 附件为出库单 10月 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 附件为发票 11月 借银行存款 财务费用 贷应收账款 附件为银行回单
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师,付款分3个月分次付款共计付款26万,对方开票29万,我这8月份怎么做账一共付款15000,9月份12次付款共计24万,10月份5000,都怎么账务处理,多余抵扣的税怎么处理,对方开的发票附件怎么贴
假如10月份销售20000万,给购买方让利1000,11月份开发票收款的时候是按照20000万按照折扣5%开的(但是开票系统开出跟计算机算会有几分钱的出入),10月份做账应该怎么做账务处理,11月份开票收款又怎么做账务处理,10月份申报增值税的时候按照什么金额报
老师,给客户货款打折,应收是50,打了折实收40,其中10万账务处理怎么做,税务又怎么处理,发票是开50
老师,我们3月份买了一个仪器6.8万,3月份付了3万,剩余的尾款在10付3.8万,收到发票是11月,但是之前在3月份的时候也没有做固定资产折旧,现在这个该怎么处理才好,需要在这个月补前面月份的折旧吗
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
这个财务费用可以税前扣除么,不要出个折扣确认单么?
这个财务费用可以税前扣除么,最好有个折扣的说明作为附件
折扣说明有模板么,老师
你好,学员,答疑老师没问这种文件模板,希望能理解,抱歉
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。学员