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代理了一家建筑公司,提供施工服务,无库存。2019年年末的时候利润虚高,没有任何一张成本票。在2020年5月以前,该企业补代开了大量成本票(根据2019实际情况),请问2020年的时候结转成本的时候,如何做账?分录怎么做?谢谢!!

2020-11-24 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 17:02

你好 借:主营业务成本 贷:工程施工

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快账用户5298 追问 2020-11-24 17:05

老师您好!!跨年后才补充的成本也可以这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:07

你这个不是2020年取得的吗?那就是做在2020年即可。收入也放在2020年去确认。

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:08

如果你收入放在19年已经确认了就做到19年去,对应用以前年度损益调整。收入成本要匹配

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快账用户5298 追问 2020-11-24 17:18

好的老师。19年已经确认收入了的,老板收到工程款就让员工开票确认收入了,对应的成本钱是转给工地老板,而后工地老板在2020年才去代开发票补充成本。我在汇算清缴的时候加入了那些后补的成本。做账的时候就犯难了,在19年年末是不是要做暂估??分录又怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:19

嗯,是的,19年末要暂估 借:工程施工 贷:应付账款-暂估 收到票时候红字冲掉重新做一笔

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快账用户5298 追问 2020-11-24 17:21

我是有这么做了,但是导致了资产负债表中库存商品为负数,这个又怎么办?

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:22

那是因为你之前已经结转了成本了吧,包括结转的,反正你就把你原来的分录都冲掉,都重新做,

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