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供应商开的发票,然后我这边要做账怎么做?

2020-11-24 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 20:25

你好 借:原材料 应交税费-应交增值税 贷:应付账款

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快账用户7999 追问 2020-11-24 20:26

如果用电脑做那个手工账呢?

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齐红老师 解答 2020-11-24 20:27

你好,手工帐的话,也是按照上述账务处理的

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快账用户7999 追问 2020-11-24 20:27

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-24 20:28

不客气,祝你工作顺利

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你好 借:原材料 应交税费-应交增值税 贷:应付账款
2020-11-24
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-02-27
负数发票的话,你就相当于把原来那个正数的发票嗯,科目放在相反的方向就可以了。
2022-02-18
先做购进处理,卖的东西确认收入,然后再结转成本
2021-05-25
你好 需要负数发票的
2020-12-25
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