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我们作为客户,给供应商做一份红字发票,这边该怎么导出,然后再导入呢,我不知道该导什么

我们作为客户,给供应商做一份红字发票,这边该怎么导出,然后再导入呢,我不知道该导什么
我们作为客户,给供应商做一份红字发票,这边该怎么导出,然后再导入呢,我不知道该导什么
2022-05-30 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 08:56

您好 请问您红字发票信息表开具好了么

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快账用户5895 追问 2022-05-30 09:10

还没有开,怎么操作呢

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齐红老师 解答 2022-05-30 09:11

进入开票系统 红字发票信息表填开界面 然后根据蓝字发票信息录入

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快账用户5895 追问 2022-05-30 09:11

有没有操作截图呢

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快账用户5895 追问 2022-05-30 09:31

后面该怎么操作了

后面该怎么操作了
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齐红老师 解答 2022-05-30 09:37

根据蓝字发票填对应信息 保存 然后提交就可以了啊 看开票系统实操里面有课件

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您好 请问您红字发票信息表开具好了么
2022-05-30
你好,你们开红字发票就可以的,增值税专票页面打开选择红色,然后选择下载开局,让对方给你发一个电子版的红字信息表。
2021-09-02
一张发票只能开具一张红字信息,现在没法处理了
2022-08-26
一、核实情况 再次仔细核对新系统的数据、库管的实物盘点记录以及供应商提供的对账信息,确保数据的准确性,确认是否确实存在 42 件货重复入库以及实际应从供应商处采购 51 件货的情况。 二、调整库存 对于重复入库的 42 件货,不应做其他出库出给供应商。因为如果直接出给供应商,会导致与供应商的往来账目混乱,且可能被误认为是退货,影响双方合作关系。 正确的做法是在系统中进行库存调整,将这 42 件货从当前库存中以 “系统调整” 等合理的理由进行冲减,确保库存数据准确反映实际情况。 三、处理采购与销售 对于应从供应商处采购的 51 件货,按照正常的采购流程进行入库操作,并将其挂在供应商的应付款项上。 如果已经销售出去,按照销售流程进行确认收入和结转成本等操作。 四、差件数损失处理 如果经过核实,确实存在差的件数损失,首先要确定损失的原因。如果是在运输、仓储等环节中出现的责任问题,应根据具体的责任方进行索赔。 如果无法确定责任方,可以考虑将损失作为 “待处理财产损溢” 进行核算,同时组织相关部门进行调查分析,提出处理意见。经审批后,可以根据情况分别进行处理,如从企业的 “营业外支出” 中列支,或者与供应商协商共同承担损失等。
2024-09-06
同学你好!公司做主营业务收入   应该按100%做的 至于11%的钱   被电商收取了    这个  是记入销售费用的
2021-06-23
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