你好。跨月的发票只能冲红不能作废的

您好!3月开了两张专票,对方公司已抵扣,收不回来红冲,那么我们开了普票的部分是否可以享受免税政策(我们是酒店行业)
老师,小规模纳税人开具发票时,非学历教育服务税率自动是6%,还标注了免税,那么编辑商品编码时应该选择3%、6%还是选择“享受优惠政策”“免税”呢?,我看之前的会计开的是1%的税率
老师,我们是酒店行业,开了6%的发票,我要享受免税政策是把之前的发票作废还是红冲,选择哪个好
老师您好,我们是酒店业,一般纳税人。一月份税局通知不享受疫情免税政策了,我就做了增值税加计抵减凭证,借:应交税费~未交增值税,贷:其他收益。二月份又通知继续享受免税政策。那我二月份可以把这个加计抵减的凭证冲红吗?
老师好,我们是建筑行的个体户,这个季开票超过45万了,不能享受45万增值税免税那个政策,我可以冲红废一张发票享受45万的免税政策吗
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
老师,没有跨月,怎么处理好
你好,没有跨月可以作废或冲红都可以