同学你好 可以红冲的哦
老师您好,我们是酒店业,一般纳税人。一月份税局通知不享受疫情免税政策了,我就做了增值税加计抵减凭证,借:应交税费~未交增值税,贷:其他收益。二月份又通知继续享受免税政策。那我二月份可以把这个加计抵减的凭证冲红吗?
小微企业,一般纳税人,享受减免六税两费政策,今年3月份我收到税务局退回的今年1,2月份的附加税退税是做冲减税金及附加呢还是确认其他收益?借:银行存款贷:其他收益,这样可以吗?增值税销项不用交吧?
老师,21年9月份我公司升一般纳税人,当年没有填报享受加计抵减10%的政策。 22年2月份税局通知让把2月份的报表加计抵减增加上21年的加计抵减金额。 21年的加计递减增加以后从22年3月开始,每个月加计抵减的台账都是负数。申报增值税的时候都会出现比对异常,需要去找专管员审批。这种情况,我需要怎么处理一下吗?
老师10月份我可以享受5%的增值税加计抵减,10月份我的应交增值税税是:销项税额103975.78-进项税额61766.17=42209.61 1至9月份进项税额合计748491.30+61766.17(10月份进项税额)=810257.47*5%=40512.87 1至10月份进项税额转出1123.02*5%=56.15 加计抵减额:40512.87-56.15-42209.61=-1725.87 老师我10月份抵减好后还应交增值税1725.87元 老师这个增值税加计抵减的计提凭证这样做对吗? 借:应交税费一应交增值税一未缴增值税42209.61 贷:应交税费一末交增值税42209.61 交完税后:借:应交税费一末交增值税42209.61 贷:银行存款1752.89 营业外收入40456.72
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点 麻烦告知一下 增值税加计抵减的全套账务处理
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
就是说可以直接做一个一模一样的负数凭证就可以了,不用再调整别的了吧?
恩 就是这个意思的哦