你好,同学。 不平衡,你数据不全,你不可能只有货币资金,你没有其他数据,你其他科目数据找出来一并录入
老师,我把所有流水的累计数填进了科目累计借方和累计贷方,把投入的资金减掉这些费用所剩下的金额502893.28填进了银行存款的期初余额作为这个月的启动资金,然后试算不平衡,怎么修改调整
老师你好,我用的管家婆软件,年期初数据怎么修改? 我们公司因为很多遗留问题,比如前任会计盘库后,做了库存盘点单,调整了库存商品,很多年盘库都这样操作的,很久以后,导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万,实际最后就开了6万的入库单,导致账上一直挂着应付借款借方4万,而这些货也随着长年累月盘库不断的调整,已无法补录入库单了。 这不年底了,我想着年结存后把期初数据修改一下,不知道该怎么改,谢谢。
老师,我们账套不能出报表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表,其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数,本期发生也没有数,期初余额有11423.57元,期末余额11423.57元,,那我进行2024年的汇算清缴时,A105050表工资薪金支出写多少? 在这种情况下,2024 年汇算清缴时 A105050 表工资薪金支出应填写0 元。 因为在 2024 年 1 - 12 月期间,应付职工薪酬科目没有发生借方和贷方的业务,也就意味着当年没有实际发生工资薪金支出。虽然期初余额有 11423.57 元且期末余额相同,但这反映的是以前年度的情况,并非 2024 年当年的工资薪金支出,所以在填写 A105050 表时,工资薪金支出的税收金额和账载金额都应填 0 元。 那2024年第四季度的资产负债表中应付职工薪酬都是保险支出期末余额是11423.57元,是不是24年第四季度的报表错了,那我24年的年报报表也写的这个数,那怎么办,现在汇算清缴要是不写,会不会比对不通过
1我把公司卡流水打印了,然后和后台统计数对比,平台收入到账延迟,每月都对不上,我把这个延迟金额记录下来,等下月收入减掉,之后的收入才是本月收入对吗2把收入调整一致后按公司卡收入做账对吗3支出有一笔付工程款给A,借B的钱代付,后期扣工程老板c的工程款还,算公司支出,怎么处理,分录怎么写4员工A借现金一仟元,从B的备用金出,借款从工资扣,分录怎么写5小微确认收入按收付实现制可以吗?老师辛苦了
1我把公司卡流水打印了,然后和后台统计数对比,平台收入到账延迟,每月都对不上,我把这个延迟金额记录下来,等下月收入减掉,之后的收入才是本月收入对吗2把收入调整一致后按公司卡收入做账对吗3支出有一笔付工程款给A,借B的钱代付,后期扣工程老板c的工程款还,算公司支出,怎么处理,分录怎么写4员工A借现金一仟元,从B的备用金出,借款从工资扣,分录怎么写5小微确认收入按收付实现制可以吗?老师辛苦了
李某自愿将持有甲公司出资额134万(占注册资本67%)的股权以人民币0元的价格转让给乙公司。税务局要求我们申个税以及印花税,请问,申报个税是申报哪个的个税?印花税是乙公司的印花税吗? 0元转让是不是全部0元申报?
老师你好!23年没有年审,怎么修复啊
海水产品*虾,免税吗
原料暂估可以吗?我们公司原料太少根本没有什么原料,生产外加剂
老师,我们分公司的车过户给总公司开发票的话是不是不能开专用发票,因为这个车辆的增值税之前有抵扣过
老师你好,企业是粮食收购企业,一般纳税人,增值税和企业所得税有哪些优惠
老师,以前报损的项目入了营业外税前扣除,现在有收回款。是调整以前年度。调整纳税和财报?
老师你好,请问公司+农业模式开具的免税发票,下游可以抵扣吗
投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同
老师你好,民办非这个年检怎么报啊
没有其他数据
那你的资金是从哪里来的呢,