您之前的会计分录是怎么做的?

老师,之前账上其他应付款挂了一个1000元,想把他消掉的话,我可以直接做个借:其他应付1000.贷:库存现金1000.吗?以前的遗留问题
老师你好,之前会计把备用金,放到其他应付款,我现在可以调整凭证吗,借,现金,贷其他应付款
老师,我是小白,我想问下,老板给的现金,我可以作为备用金入账吗?借:库存现金,贷:其他应付款
你好,请问我计提4月公积金的时候,借 管理费用 借 其他应收款-代扣公积金 贷 其他应付款 那我现在发现计提错了 要怎么调整呢?
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
老师,请问,律所合伙人,填报专项附加扣除的时候是选择不了扣缴义务人申报只能自行申报是吗?
9%增值税都可以抵扣 其他附加税,所得税不能抵是吧
专票金额错误,但已抵扣,需要重新开张小的金额,请问怎么操作
老师,收到一张不能抵扣的进项专用发票,进项税额怎么转出,分录怎么写
你好!甲公司持乙公司51%的股份,乙公司转入甲公司30万,这30万如何做账合适,谢谢老师
想咨询下:如果财报是这个版本,收到的税费返还,一般统计到【其他】吗?
老师好。过年聚餐费及发放给员工过节的实物福利可以做到工会经费里面吗
老师,高铁票现在是电子发票了,计算认证变成勾选认证。直接在增值税及附加税费申报表附列资料(二)中(一)本期认证相符的增值税专用发票和(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证里面。那(二)其他扣税凭证还要提前吗
老师我想问一下,我公司作为A公司的担保人,因A公司还不起银行2700万,我公司被法拍了两块地,成交价1751万,请问我作帐的时候是借应收款或者其他应款是1751万,还是2700万?
管理—研发费和研发支出—费用化支出区别?
我们那个账挺乱,就是发工资的时候有发银行存款的有发现金的,那个公积金和社保可能是那会儿错了,
你说的这种也可以的。
好的,谢谢老师
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