你好是的 是这么算的。
我方是销售方10月份开了一张发票给对方 对方已验证可发现明细错误 已跨月要开红票 对方需要开一张信息表给我们,我们再重新开具红字发票 。比如开红字发票的税是3万 月底计算增值税的时候是销项-进项最后是加上这3万还是减去这3万呢??谢谢老师看到帮我会发下
如果我们这月总销额是10万的话,且月初已经开完了这10万。那么月底开的8万的红字和蓝字发票相互抵消本月总总销额还是10万,而不是18万 对吧
老师,上个月开错了一张发票。这个月对方开的红字信息表。这个月我给对方开具的红字发票的同时开具正确的蓝字发票是否影响本月的总销额。 如总销额是10万。前期我已经开了10万。 后期又开了8万红票的同时,开具了正确8万的蓝字发票,那么我本月的总销额是不是还是10万。还是说是18万了
老师请教下,4月份销售该固定资产,折旧累计提了3万,销售收到了100万,但是我们开票只开了10万,5月份也没有开,业务取消了,把上月开的这10万发票红冲了 应交税费是写总得税费嘛?开票的10万和未开票的90万的税费要分开写吗?剩下的90万我不开票了 开票和不开票 怎么区分开怎么写分录 剩下的收到的890万怎么写分录麻烦老师了
8月收到10万进票,8月底前,销售方给予销售折让5万,已开-5发票给我们。 但是在开出-5前,让我们这边提交红字申请单,我们提交的时候,选的是未抵扣的10万进票。 现在导致了我们还有5万的进税在抵扣平台搜不到也抵扣不了。 要怎么解决?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?