剩下的也得开信息表 然后重新开 以后这种情况你们先认证啦 再开信息表

一个10万的销售合同,客户支支付了5万,开了5万的发票,并收款,但是因为对方发票的抵扣联发票联丢失了,我们提供方案,对方不认可。现在客户要求在已另一个公司名称签订合同,签订10万的合同,给我们打款5万,我们开票10万。都有什么影响呢,除了我们多交了税金,因为有5万收不回来,我们还有什么影响呢
8月收到10万进票,8月底前,销售方给予销售折让5万,已开-5发票给我们。 但是在开出-5前,让我们这边提交红字申请单,我们提交的时候,选的是未抵扣的10万进票。 现在导致了我们还有5万的进税在抵扣平台搜不到也抵扣不了。 要怎么解决?
对方开给我们的10万的进票,因销售折让所以需要红字-5。 但是我们这边红字申请表提交的时候,填了未抵扣,未成功-5红冲,变成了-10,导致10万的进税全部抵扣不了。 和对方沟通,对方也不配合重开。 这种情况,可以把10万专票当普票入账吗?纸质的10万,-5都已开出给我们。或者直接挂账上,会有影响吗?
老师好,一般纳税人勾选抵扣的进项发票里面,现在对方因为销售折让,让我们开红字信息表 比如一张发票开票金额是5万,开了10张,现在要在每一张发票上面折让5千,我怎么开红字发票
前两个月收到一张5万的进项专票,已经抵扣申报了,现在发生了退货,我们要退还对方一半的货,发票需要冲红,可以让销售方直接开25000的红字发票过来入账吗
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
对方不配合重开怎么办?
为什么不重开支持?对方说错了,他让你们提交红字申请单,不是吗?
销售方从收到红字申请单开-5的时候,就没检查出来错……是我们自己这边发现的。 因为我们这边提交申请单的时候弄错了,选了张未抵扣的蓝字做折让,导致了剩余部分抵扣不了,选了已抵扣的蓝字发票,就没有这么多事了。 就和他们商务沟通联系重开,但是销售方商务特别不好沟通,一拖再拖。 目前是在想明天直接联系他们财务去处理。
如果对方不配合,对他们有影响吗? 我们这边目前是等于他们10万虽然开了有纸质,但是认证系统里根本查不到,等于没开,进税完全用不了。
她没有影响的是现在是影响你们抵扣了,为什么没有,因为你们开了红字信息表,你没有认证,你就把它开了红字信息表,整个发票都抵扣不了。