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老师请教下,4月份销售该固定资产,折旧累计提了3万,销售收到了100万,但是我们开票只开了10万,5月份也没有开,业务取消了,把上月开的这10万发票红冲了 应交税费是写总得税费嘛?开票的10万和未开票的90万的税费要分开写吗?剩下的90万我不开票了 开票和不开票 怎么区分开怎么写分录 剩下的收到的890万怎么写分录麻烦老师了

2021-07-11 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 20:55

你好 1.已经收到钱了应交税费是写总的税费 2.开票和未开票的不需要分开写 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 冲红后反分录

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快账用户3405 追问 2021-07-11 21:29

这个金额都是按开票的10万算对吗 那剩下的890万已收到款未开票怎么写分录

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齐红老师 解答 2021-07-11 21:38

不是,是全额,不区分开票与否。

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你好 1.已经收到钱了应交税费是写总的税费 2.开票和未开票的不需要分开写 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 冲红后反分录
2021-07-11
你好,4月借:应收账款等 贷:固定资产清理 应交税费 5月做相反分录
2021-07-11
4月借:应收账款等 贷:固定资产清理 应交税费 5月做相反分录
2021-07-11
借银行存款10万, 贷主营业务收入、 应交税费 预收账款2万。
2022-11-08
你好;  你红冲无票收入分录; 在按开票  来计提税费去报税费即可   
2023-02-06
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