您好,借固定资产,贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整,贷未分配利润。

新建账 企业盘点出一笔固定资产 借贷方如何做
这个公司是2个月前建的账,当时盘点时我漏盘点了一个固定资产,这个固定资产是建账前买的,我现在要把这个固定资产加上该如何做分录?
企业清算完了,税务局查到有一笔固定资产 借:固定资产清理17000 累计折旧1000 贷:固定资产18000。 借:营业外支出17000 贷:固定资产清理17000。 实际企业将固定资产卖了2万块,现在要怎么做账呢
企业清算完了,税务局查到有一笔固定资产 借:固定资产清理17000 累计折旧1000 贷:固定资产18000。 借:营业外支出17000 贷:固定资产清理17000。 实际企业将固定资产送人了,现在要怎么做账呢
融资租入固定资产,第一次做一笔总的借方固定资产,未确认融资费用,贷长期应付款。第一个月出租方开进固定资产发票,借在建工程贷什么科目呢
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,有什么税务风险吗?或者有更好的办法,做过且非常了解相关税务政策的老师来
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
老师,更正2022年卖车收入后补差额税款怎么计提入账?主要增值税部分不知道怎么做账
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
金蝶云星辰专业版,结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,或者有更好的办法
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
老师,EXW成交方式 不是企业支付的杂费,报关单杂费需要填写吗?
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
金蝶结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
小企业会计准则里面没有这个科目
小企业会计准则里面没有这个科目
您好,那您直接借固定资产,贷未分配利润。
出来是这种凭证对吗
您好,是的,您的处理非常正确
这块填的对吗
您好,您填写的没有问题,
谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持