对方开10万 就是按你们付款金额开, 可以,

我想问一下,小微企业每个季可以开30万免增值税普票,那企业所得税是不会免的,那还是一样要弄普票来抵费用吗
老师,我是小规企业,如果这个月有一张5万的发票红冲,那我是不是可以开35万免征增值税?
如果对方是免增值税和企业所得税的企业,他给我单位开具了免征增值税的普通发票,那这张发票的金额是多少钱,比如是10万元,那我单位是否可以抵10万元的企业所得税呢?,还是不可以抵
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
老师,我有4个问题:1,关于向银行索要手续费发票的,想请问,企业必须从银行取得开具给我们的增值税发票,我们企业才可以凭手续费发票作为税前扣除的凭据吗?2,银行是可以给我们开具增值税专票吗?如果开给我们的是专票,那么企业不仅可以用来抵扣进项税额,又可以用来抵扣企业所得税的吗?3,如果银行不愿意给我们企业开具增值税发票,那我们企业只是凭借银行手续费回单,也是可以在税前扣除的吗?4,向银行贷款发生的利息支出,是可以向银行索要增值税普通发票作为税前扣除的凭据吗?如果利息支出没有对应的发票,只凭利息支出的银行回单,是可以在税前扣除的吗?
老师,1月份的工资2月发放,自然人电子税务那边要怎么申报1月和2月的个税呢
老师,临时工人就干几天,工资也不到5000,不申报个税,也不代开发票,公司可以所得税前扣除吗?
1月份开了10万的发票,税率是一个点,后来1月份升级为一般纳税人,2月申报1月的税要按照13个点缴纳,怎么申报增值税啊?需要缴纳的增值税是多少?不含税收入是多少
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师公司买理财产品怎么做账
1月份开了10万的发票,税率是一个点,后来升级为一般纳税人,本月报税要按照13个点缴纳,怎么申报增值税啊?需要缴纳的增值税是多少?不含税收入是多少
请问老师,税务注销,账上有其他应付款-法人,能注销吗?
老师,辞退福利用交个税吗?
老师,您好,退休返聘人员,他的个税汇算清缴时需要把退休工资合并进来交税吗
老师你好 公司想第三方抵押借款,可以确定增值税专用发票,抵扣税款吗?
老师我们是进口和出口一起的公司。想问下出口申报的出口退税什么的这些数据在增值税纳税申报表有体现吗?
你们需要需要使用不是限额范围,这个可以按10万抵扣企业所得税