您好 兴隆经贸是不是销售货物的?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    为什么海友佳酒店,的增值税3%征收率计算销售额,填全部含税收入,而兴隆经贸这个全部含税收入就不用填了
老师,请问这个题怎么做 2017年3月,某酒厂(增值税一般纳税人)生产白酒100吨全部对外销售,取得不含税销售额480万元,销售白酒时收取包装物押金5万元。请计算该酒厂当月应该纳消费税额。(白酒消费税比例税率20%,定额税率为每斤0.5元,增值税税率13%)
增值税及其附加小规模,资料一中的应税行为3%征收率计算销售额中的全部含税收入填什么?
甲企业为增值税一般纳税人,2022年3月委托乙酒厂为其加工10吨粮食白酒。甲提供的全部酿酒原料成本(不含税金额)为20万元。乙酒厂收取全部加工费并开具增值税专用发票注明不含税加工费为19万元和辅料费用2万元。2022年5月收回委托加工的白酒5吨。已知乙酒厂无同类产品销售价格,则乙酒厂5月应代收代缴的消费税为多少万元。(白酒消费税比例税率20%,定额税率0.5元/500克)这个怎么计算
您好,季度销售不超过4万,开的是普通发票,3%减按1%,免征增值税,申报的时候只填未达起征点增值税及附加税申报表就可以了吗?附列资料一,二和减免税申报明细表需要填吗?如果要填的话,全部含税收入和含税销售额怎么填?本期发生额和本期扣除额怎么填?可以举个例子吗?谢谢啦
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
是销售。还有家酒店是租房
销售的是不需要填写 租房 没有扣除的话 也不需要填写
这个第一行不是填 普通发票加专用发票加不开票金额的合吗?
如果是不达到30万的,是不是就不用往第一行里填了?
这个第一行不是填普通发票加专用发票加不开票金额的和 具体看销售额分析填列 不达到30万的,是就不用往第一行里填
那不开票金额呢?如果总的来说达到30万了,就往第一行里面加是吗?
不开票金额 总的来说达到30万 就填第三行 然后汇总在第一行
第三行不是填开普通发票的金额吗
不开票的不是不用提现在第二和第三行吗
不填第三行 那您勾稽关系就不平衡 2%2B3不等于1了