借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
请问税盘维护费280,可以全额减免吗?申报时怎么操作和做分录?
税盘维护费280减免的分录要怎么做?
老师税控盘280维护费,抵减增值税时怎么做会计分录
销项58470.14 进项55466.03 有个税控盘维护费减免280 一般纳税人的会计分录怎么做
老师,简易计税缴纳税款时用税控盘维护费减免了280,分录怎么做
老师这个分录这样做合理吗,应收账款变成负数,这个对报表有影响吗
老师,公司1月份的工资已按工资表申报,一直未发放。目前老板确定了一部分人的1月工资蒋不发放了。我这边需要改申报表吗,改了的话,之后的每个月的个税都和工资表不一样
这个怎么回事,从价计征的面积填的0,从租计征填了数字后就这样显示
水利建设基金按什么为标准进行缴纳
老师你好,我想咨询一下国民经济行业类别代码怎么填啊,像我们单位是农贸市场,主要就是收取业户的租金,这是什么行业类别啊
我的营业执照6月份做的税务登记,什么时候开始报税
明天面临一个面试,要求面试者会政府预决算工作,现在我可以从哪些地方很快了解到政府预决算的整个详细流程!我之前一点都不会
一直税务0申报的小规模,工商年报怎么申报呀,都填0?
老师好,请问公司要注销了,账上应收账款和应付账款的余额可以转到其他应付款-法人名下吗?还是转营业外收支好?
请问员工的报销可以直接从公户打钱到老板银行卡上吗
老师,这最后一笔是每个月都要做吗?
一般纳税人需要做,小规模只需要做这个借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数
如果本月应交增值税等于0呢?
你这个没有需要交增值税,不做这个 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
实际抵减增值税再做这个
下面两个分录都不需要做吗?
上面两个分录都不需要做吗?
是,实际抵减的时候需要交税的时候再做
老师,小规模上季度申报时抵减了,忘做分录了,现在补可以吗?这个:借:应交税费一应交增值税(减免税)贷:管理费
借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数 按这个步骤补上