不需要转出的 1.不属于进项转出的范围 2.卖车的时候是要缴纳销项税的

老师打比方今年公司名下买了100万的车进项税当月都抵扣了,次月开始计提折旧,到明年老板要把车卖给个人,那今年车抵扣的进项需要转出吗,为什么
老师好,公司买了一辆车,进项税已抵扣,三年之后过户给了个人,税局要求把已抵扣的进项税做转出,还要做视同销售缴纳企业所得税,这个有什么方法可以做税务筹划的吗?
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师请问一下,我们20年10月份购买一辆汽车92万,21年3月份因酒驾出车祸把车卖掉了还交了税。购买时候抵扣了进项税,企业所得税没有一次性计入成本扣除,是分月折旧的,现在税务局说这个车买半年就卖怀疑我们虚抵进项税,还叫我们把企业所得税调增,可是我都没有一次性计入成本扣除,怎么调增呢?
老师您好!请问一下,公司三年前买了一辆车,当时进项税已抵扣,并且每月正常折旧。这个月车过户给法人了,应该做怎样的账务处理?当初抵扣的进项税需要转出吗?谢谢!
老师,备用金账务怎么处理,备用金没法写在合适的部门或者个人名下,可以就写,借:其他应收款-备用金,贷:银行存款吗?
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老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
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老师,电商 做的是全托管模式。 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。怎样搞跨境电商备案,需要什么条件
今天和会计事务所的聊天我听到的这一说法,今年抵扣是今年业务,明年卖出去就是固定资产清理有收入上税呗,与今年的进项有啥关系,每个人的理解不同啊
表述的经济业务 不属于 进项税转出范围 跟时间是没有关系的 今年抵扣 如果该车2021年被盗 丢失等原因 则需要做进项税转出 正常报废或者转卖都不需要做转出的