没有合同实务中按发票上面金额交就可以

老师,我们施工费如果要补交印花税的话,那是不是合同也要补齐呢,如果有些合同是年度合同的话,没有在合同注明金额的或者说合同丢失了的怎么办呢,是不是按发票上的金额就可以了?
有1:那些情况要交印花税?有详细的文件吗?谢谢,2:我们签的合同,没有具体的金额,按月结算,合同只是说明结算价格的计算方式。这种合同要交印花税吗?如果要交,怎么交?谢谢
老师,公司签了一份合同。合同金额是45575.合同上注明先按合同比列50%开票。开22787.5。但是开票的时候开成了24787.5了,就多开了2000.导致合同和发票金额不一致。这种情况,在不作废发票的情况下,有什么补救办法呢。还是说下次补开剩下的合同余额就可以了?需不需要更改合同金额?
老师您好,工程行业的印花税合同申报金额是根据合同金额还是开票金额申报,如果是合同金额的话,合同一签订就申报吗,还是工程结束申报,合同外增补的要不要申报呢
请教老师,我们印花税都是当月产生发票了,对应金额,交印花税,如果按照合同的话,有时合同不能及时拿来,看看我们这么做有没有风险,谢谢
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
我们要去税务局补交的话,要注意哪些方面,什么话能说什么话不能说呢?
不是网上补吗,我看学员之前问专管员他们专管员说叫他补现在呢,
你直接填表就可以,对方问你回复啥(问你们咋现在才交,你说之前没有合同),没有问你不要主动说,
或者是之前没有合同 当时说后面补签合同,后面确定是没有合同,所以现在才来申报
那我们之前没有交印花税,现在交的话,有没有说要开通什么之类的
你之前电子税务局,税种 核定没有吗,那需要去开通印花税税种核定
一直都没有交过呢,在税务局网站上能不能看到有没有开通呀?
电子税务局,税种 核定 这个下面可以看