你好 1. 进项税大于销项税 是不缴纳增值税的。 你去 增值税申报表 里面去看看 上期留抵进项税 这个就是你留抵的进项税金额
如果当月进项大于销项还需要结转未交增值税吗,留抵的税额在哪查看
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
这个月进项税额大于销项税额:如果当期进项税额大于当期销项税额,可作为留抵税金,在下月继续抵扣至抵扣完为止.这种情况,你可以如下处理: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税 请问一下这次分录怎么理解啊。转出多交增值税,可是我是进项大于销项有留底啊。
你好,问题1增值税月末销项大于进项,需要把余额转到未交增值税对吗?问题2进项大于销项需要结转到未交增值税里吗?
老师,当期销项税额大于进项税额,但是上期有留抵,这种情况月末还需要结转增值税吗,转出未交增值税到未交增值税里
招投标产生的快递费,胶装费,报名服务费,分别要计入哪个科目
老师 你好 我想问一下如果接受无意接到对方虚开的发票要承担什么责任
老师,请问一下公司采购办公用的一台电脑4200元,因为金额未超过5000一次性计入成本,不做固定资产可以吗?
#提问#老师好,客户2022年开具的发票,现在要求冲红,账务怎么处理呀,我们是购买方
1-7月订单境外收入没报增值税,没填跨境应税行为免征增值税报告,9月填了跨境应税行为免征增值税报告,按8月最新订单填的,比如价款什么的按的最新订单。 1-7月的收入要补报吗,要在免税收入行次填上吗,1-7没报的境外收入金额有点大,大于8月正常开票交增值税的二分之一
#提问#,老师,我进上家的货,我上家是个体户,我这边是有限责任公司,上家能开票给我吗?
老师,员工工资应发数5000,扣掉社保实发数4500,申报个税时,本期收入填哪个数
老师,这张发票对方是9月6号开的,我9月9号做了入账标识,但是今天对方说上午红冲了,这可能吗?我做了入账,还能红冲吗
一般纳税人公司,用现金支付了税控服务费280元,全额抵减增值税,全部过程分录怎么写?
计提工资,扣社保,扣个税,交社保,交个税得完整分录
不缴纳所以不用结转了对吗
你好 1. 是的 你可以不用结转等着有税结转就行