同学,你好,这个没有办法合并的,毕竟税务账才是真正对外的账。

税务账与内账合并需要注意什么?如何合并?
两个企业合并,留存的那个公司税局需要办理什么业务呢?账务处理需要注意什么
如何合并报表 需要注意哪些科目的合并
合并报表需要注意什么?
集团财务报表合并需要注意什么?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
需要一套账,这应该如何把内部真实的调整税务的?请问注意什么?
同学,你好,因为两个账如果并存很长时间,合并不太现实,所以只能是后期把真实的账逐渐转移到外账里。你不可能告诉税务局你有内账,你要合并,对吧。所以这个要过度。
老师,那请问需要规避什么?或应该如何做?第一部应该先做哪步?
同学,你好,从开始,你销售出去的,都要做到银行,就是收到现金也要再存到银行,把银行的流水做起来,购买货物,要用银行流水去做,不管开票还是不开票,都做收入并进行税费缴纳。
老师,请问如果现在税务账与内部账应收差距较大,如何尽快调整实际的?
同学,你好,这个没有什么好办法的,毕竟一个是外账,一个是见不得外的内账。这个本身就是大部分企业的难处。