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Q

老师请问收到销售返利如何账务处理,具体分录谢谢

2020-11-27 06:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 06:59

你好 收到发票是红冲成本 原来成本分录 不变 金额负数

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快账用户3773 追问 2020-11-27 07:05

老师能帮忙写出分录吗?还有不用交增值税吗?第一次做不

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齐红老师 解答 2020-11-27 07:05

你好 原来收到成本分录 发来 看一一下 原来用哪个科目了 

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快账用户3773 追问 2020-11-27 07:06

不是我做的不知道

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齐红老师 解答 2020-11-27 07:07

你好 借 库存商品负数  贷应付账款负数  

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快账用户3773 追问 2020-11-27 07:10

那主营业务成本需要减少吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 07:10

你好 成本多记了也冲  没转呢就不用冲 

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快账用户3773 追问 2020-11-27 07:13

你的意思是如果没结转成本就按你的分录,如果结转了成本就把库存商品科目换成主营业务成本吗?即借主营业务成本负数,贷应付账款负数

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齐红老师 解答 2020-11-27 07:15

借主营业务成本负数, 贷库存商品负数 

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快账用户3773 追问 2020-11-27 07:16

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-27 07:16

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 收到发票是红冲成本 原来成本分录 不变 金额负数
2020-11-27
您好 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  不含税销售额暂时不写分录
2020-11-12
您好 请问是收到的专用发票吗  数量多么
2020-12-21
借:应付账款 贷:主营业务成本
2023-08-27
同学你好 直接原分录负数红冲就行了 税务不用管,开票盘里直接冲了
2020-11-02
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