你好 收到发票是红冲成本 原来成本分录 不变 金额负数
老师你好!如果不确认收入,那会计分录该如何处理,请具体到分录?谢谢!
老师请问收到销售返利如何账务处理,具体分录谢谢
请问老师公司账上有未分配利润时, 之后要做怎样的账务处理 , 具体分录怎么做 ? 谢谢老师
老师好!4S店收到厂家开具的红字发票,票面开的是销售折让100万,请问如何做账务处理?谢谢!
请问郭老师:12月份收到供应商开具的销售返利红字发票(货物在24年1月份发出时再开具对应的蓝字发票)具体的做账分录,谢谢
老师,请问,10月1日开始纸质火车票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份发生的火车票,也必须开具电子票据是吗?
你好老师,承兑金额:687996.77元,贴现按6%.帮我看下贴现金额是多少?怎么算,谢谢!
老师,个体工商户自己可以开户劳务发票吗
9月开的票,报费用的时候可以做账做到10月吗
请问老师,哪里可以获取最新的财政规定变化消息
个体户需要报税吗?在每个月开票不超过10万的情况下
请问企业支付给个人的劳务费,如果让他们自己去税务大厅开劳务费发票,如果劳务费金额超过800元按20%缴纳的个人所得税是否也会一起在税务大厅自己交掉,不用我们给他申报个税时再代扣代缴?
老师,请问在公司税号变更之前,用旧税号开具的发票可以入账报销吗?
股东把钱借给公司,公司付利息给股东,股东需要交个税吗?股东没有开发票给公司
老师您好,大股东99.824% 小股东0.176% , 两个股东就不会承担无限连带责任了吧?
老师能帮忙写出分录吗?还有不用交增值税吗?第一次做不
你好 原来收到成本分录 发来 看一一下 原来用哪个科目了
不是我做的不知道
你好 借 库存商品负数 贷应付账款负数
那主营业务成本需要减少吗?
你好 成本多记了也冲 没转呢就不用冲
你的意思是如果没结转成本就按你的分录,如果结转了成本就把库存商品科目换成主营业务成本吗?即借主营业务成本负数,贷应付账款负数
借主营业务成本负数, 贷库存商品负数
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!