你好,确认未开票收入 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 下月把发票开出来,需要把上面的无票收入分录红冲,然后根据开具发票情况做收入分录
确认未开票收入怎么做分录?下月把发票开出来又要怎么做分录?谢谢了
我司是混凝土是现生产现卖,货发出去了,先不开票给客户也没有收到钱,确认收入分录怎么做,也许过几个月客户又要求开票,我怎么处理,谢谢
请问下,未开票收入要怎么做分录?次月开出票后又要怎么做分录?
确认了未开票收入,当月需要写分录?后期发票开出来,发票贴在哪里?分录怎么写?
发出货物,确认收入,发票未开,分录怎么做?
老师,上个月不小心把个税系统重新下载了,这个月申报个税的时候,都是按正常流程申报,提交申报的时候提示,以下人员工资薪金所得未计算税款,这个情况要怎么解决呢?
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人,买了2套办公室,出租了一套给别的公司,对方是小规模纳税人,我们公司要开租赁发票,发票税点是多少点?
公司团建费用做什么科目
在进行汇算清缴时,小规模纳税人,发现去年的企业所得税申报的季度表中,营业成本填写错误,请问需要更正去年的季度表吗?可以直接把正确的写到汇算清缴表,不需要更正呢?小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”,请问这个是对的吗?
会计人员再教育补学90分是啥意思,不是60分吗?
老师,意思是我之前账上没有这个固定资产,处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理,这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗?为什么要借:以前年度损益调整(固定资产清理) 贷:应交税费~未交增值税?这笔分录怎么解释?
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理?
老师,律所设立分所,总所投入的验资资金,验资完成后,资金转回总所,这个账务怎么处理呢?
老师,单位是职业病体检门诊部,每收入一笔相对应就有提成给出去,发票又开全额,这部分提成就是亏损,该怎么账务处理?
抵扣联装订的时候全年放一起装订一本好,还是放在每个月后面一起装订好,这个装订有什么要求吗?