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老师,我9月暂估成本200万,这个月这个项目一共开工程款发票21万,一共有成本发票220万,这220万的成本做完之后,我可以冲暂估200万吗?然后转成本是220-200的余额,对吗?

2020-11-27 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-27 09:46

您好 转成本是220-200的余额,对的

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快账用户2982 追问 2020-11-27 09:51

老师,我公司有几个项目,有的是简易计税,有的是一般计税,简易计税实行差额计税,我差额的是劳务费,我为了平衡增值税税负,人为的把差额调小了,但是成本都入了,简易计税也做的借方,就是和附表三的金额对不起来,怎么办

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:06

那您账上的分包跟申报的不一致?

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快账用户2982 追问 2020-11-27 10:10

假如我账上分包的金额是300万,如果我都差额掉的话,增值税税负会达不到,所以申报表附表三的差额合计数我就填的少一点。

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:12

那您账上要跟申报一致的 账上分包的金额就少体现

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快账用户2982 追问 2020-11-27 10:15

老师,如果劳务费多的话,我就全部入成本,把简易计税那部分也计入成本吧,不价税分离了,可以吗?我们是简易计税,收的发票都是普票

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:15

为了控制税负率 可以的

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快账用户2982 追问 2020-11-27 10:18

老师,还是上面的暂估问题,这个月如果这个项目没开工程款发票,入账200万冲上月暂估成本,这样也不用结转成本是吗?因为本月做的成本和上个月的暂估抵消了,是这样吗?这个月只是做成本,不用结转了,对吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 10:36

麻烦您别催好吗 谢谢 临时有点事离开了下 是的 没有收入的月份不需要结转成本

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快账用户2982 追问 2020-11-27 11:04

老师,个人能代开专票吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 11:24

个人出租不动产 出售不动产可以开具专票

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快账用户2982 追问 2020-11-27 11:26

开了专票个人不交税,对方却可以抵扣,这不是漏税了吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 11:49

开了专票个人要交税的啊 谁说的不交税?

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您好 转成本是220-200的余额,对的
2020-11-27
你差额借利润分配未分配利润贷应付账款20 汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额
2022-04-30
分录调整:先全额冲回暂估分录,再按发票金额入账。 40 万处理:确定无票且不应计成本,借 “应付账款 - 暂估”,贷 “以前年度损益调整”,再转 “利润分配 - 未分配利润”;可能取得票则先挂账。 税务影响:汇算清缴前调增应纳税所得额;汇算清缴后符合条件可追补扣除 。 有进项按规定抵扣。
2025-05-20
你好,这个是可以的呢
2023-12-13
你好,可以不用考虑增值税
2020-09-30
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