你好, 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目

当月需要做账但是不认证抵扣发票的会计分录呢
当月需要做账但是不认证抵扣发票的会计分录呢
收到抵扣发票但是未认证抵扣会计分录怎么做呢?
取得发票,已在进项认证平台认证过,但是不能做进项抵扣的,应该怎么做会计分录呢?
老师好!问一下费用发票抵扣进项税及会计分录,收到不能抵扣进项税的专用发票,未认证抵扣。这个怎么做分录呢
资产负债表有哪些可以对冲科目?
管理人员员工工的个税是公司代扣代缴 个税是不是需要计入管理费用 工资
请问科目科目余额表有哪些可以对冲的科目?[微笑]
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
抵扣时如何做呢?未抵扣完的呢
你好,抵扣的时候账务处理是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 未抵扣完的在应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方余额体现
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢