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老师,请问下10月份收到进项发票和产品,款未付,没有认证抵扣,11月份做了认证抵扣,10月份的分录怎么写呢

2022-01-08 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-08 22:13

你好 借原材料 应交税费应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款

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快账用户3275 追问 2022-01-08 22:15

老师,我10月份做的事是0申报,没有待抵扣进项税,10月份可以不做分录,直接做11月份抵扣的分录吗

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齐红老师 解答 2022-01-08 22:37

你好。这个也是可以的,学员

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快账用户3275 追问 2022-01-08 22:40

吗那11月份的分录能说下吗

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:16

借原材料 应交税费应交增值税(进项税) 贷应付账款

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快账用户3275 追问 2022-01-09 09:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:19

不客气,祝你周末愉快。学员

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你好 借原材料 应交税费应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款
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你好,借应交税费--未认证进项税,贷应付账款
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借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
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