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生产用电费,已付款190万,本月发票只收到28万,但本月点费已使用82万,怎样写会计分录呢?

2020-11-27 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 12:09

 你好  190万是预存的电费是吗 ?  这样好判断科目 实际本月是发生的82万是吗   

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快账用户9611 追问 2020-11-27 12:10

是的,190万是预存的,实际发生是82万,只收到了28万的发票

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齐红老师 解答 2020-11-27 12:13

你好  1. 借预付账款 190贷银行存款190    按实际发生做 :借制造费用-电费    82万贷预付账款 82万。  后面  慢慢补发票给你 先把28万附合规82万的凭证后面。 汇算之前一定给你发票   

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快账用户9611 追问 2020-11-27 12:22

可以这样做吗?

可以这样做吗?
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齐红老师 解答 2020-11-27 12:24

你好 可以这样来做  。到时你记得发票 一定及时收回来。 到时你记得    入账   

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快账用户9611 追问 2020-11-27 12:24

最主要还是未收到发票的这笔分录,如果后期收到发票了分录又该怎么做呢,可以借:应交增值税进项,贷预付账款吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 12:27

你好     收到了发票 你到时做 借进项税贷预付账款      是的。 因为你制造费用是用不含税来处理。     

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快账用户9611 追问 2020-11-27 12:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-27 12:29

没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价    

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 你好  190万是预存的电费是吗 ?  这样好判断科目 实际本月是发生的82万是吗   
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