你好 190万是预存的电费是吗 ? 这样好判断科目 实际本月是发生的82万是吗

生产用电费,已付款190万,本月发票只收到28万,但本月点费已使用82万,怎样写会计分录呢?
企业自行研制专利权取得成功,并已申请取得专利权,本月发生开发费用共计九万元,其中领用库存原材料五万元,支付人员工资三万元,以存款支付其他相关费用一万元,专利登记费两万元,律师费四万元,以存款支付该项专利已投入使用。分录怎么写?
用银行存款支付本月电费增值税专用发票,注明水电费2万税额2600元,其中生产车间电费15,000元,管理部门电费5000元。用会。用会计分录怎。用会计分录怎么写?
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
1)8月5日购入a材料一批增值税专用发票上注明价款250000元 增值税额32500元 供货单位带点运输费3500元 增值税额315元 款项以网银支付 材料尚未收到 用计划成本法写会计分录 2)8月10日购入材料一批增值税专用发票上注明价款 17万元增值税额 22100元款项上月已预付 15万元材料按计划成本165000元验收入库 用计划成本法写分录 3)8月22日收到上述a材料 已计划成本26万元 验收入库 用计划成本写会计分录 4)8月28日收到 谁材料4000kg验收入库的发票账单尚未收到 该批材料合同价款20万元 用计划成本写会计分录
是的,190万是预存的,实际发生是82万,只收到了28万的发票
你好 1. 借预付账款 190贷银行存款190 按实际发生做 :借制造费用-电费 82万贷预付账款 82万。 后面 慢慢补发票给你 先把28万附合规82万的凭证后面。 汇算之前一定给你发票
可以这样做吗?
你好 可以这样来做 。到时你记得发票 一定及时收回来。 到时你记得 入账
最主要还是未收到发票的这笔分录,如果后期收到发票了分录又该怎么做呢,可以借:应交增值税进项,贷预付账款吗?
你好 收到了发票 你到时做 借进项税贷预付账款 是的。 因为你制造费用是用不含税来处理。
好的,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价