这个开发票的时候申报开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,
当月实现的销售收入,到当月没有开票,当月确认了收入,申报时填了无票收入,下月开了发票,这个申报和账务又怎么处理呢?
申报增值税,有一张发票收入分期确认,但是增值税当月就申报了,当月及后面月份开票收入和未开票收入怎么填报?纳税主表和账务处理收入处始终有未确认收入的差额是吧
老师,上月确认了收入,做了纳税申报,无票收入申报了,本月又部分又补开发票,怎么处理啊
当月先确认无票收入了申报了增值税,下月再开票后怎么进行处理
上个月发货了没有开具发票,所以账上做了无票收入并确认了销项税,并且按无票收入申报了增值税,这个月我们又要开票给对方,怎么做账务处理与申报处理
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
老师,我没明白,比如销售了10万 没开票,作了无票收入 先交了13000的税,后边又开了票,这时又是13000的税,这笔收入是已经交了增值税的了,现在开票不是重交了吗,要怎么处理
你申报的时候这个月开发票收入,假设是12万-10万,无票收入,去填写申报,未开发票填写负数-10万不能填写就减掉之后再去填写对应税率,开发票下面,
我还是没明白,比如现在11月我有一个未开票收入是10万,在下个月申报的时候就是填未开票收入哪,但是12月我又开票给对方了了,但是这笔税我已经交了,但系统会自动出来我开的这张票的税,又得交,我要怎么处理
假设你开13% 货物,专票,那这个12月收入开发票合计是20万,现在假设就是申报12月,现在填写附表1 ,专票13% ,20万-10万之后去填写,这样明白吗,或者是20万填写专票,未开发票填写-10万
意思是我在2021年1月申报增值税时可以在系统自带出来的数据那去改 比如12月总共开了20万的票,(这个是申报表自带出来的)我可以减去10万 改成10万的数据,是这样吗
是的,是的,是的,是的,