这个开发票的时候申报开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,
当月实现的销售收入,到当月没有开票,当月确认了收入,申报时填了无票收入,下月开了发票,这个申报和账务又怎么处理呢?
申报增值税,有一张发票收入分期确认,但是增值税当月就申报了,当月及后面月份开票收入和未开票收入怎么填报?纳税主表和账务处理收入处始终有未确认收入的差额是吧
老师,上月确认了收入,做了纳税申报,无票收入申报了,本月又部分又补开发票,怎么处理啊
当月先确认无票收入了申报了增值税,下月再开票后怎么进行处理
上个月发货了没有开具发票,所以账上做了无票收入并确认了销项税,并且按无票收入申报了增值税,这个月我们又要开票给对方,怎么做账务处理与申报处理
老师,中级会计实务题,债权投资,其他债权投资,其他权益工具投资,对方分配现金股利时,贷方都是投资收益吗?
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税,而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除?
老师,这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲(理解为逆流交易),2024.12.31乙对外出售产品的40%,但这个不是卖给甲了吗?乙怎么出售? 我现在选的答案,是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲,甲卖给第三方,我现在是哪一步错了
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,我没明白,比如销售了10万 没开票,作了无票收入 先交了13000的税,后边又开了票,这时又是13000的税,这笔收入是已经交了增值税的了,现在开票不是重交了吗,要怎么处理
你申报的时候这个月开发票收入,假设是12万-10万,无票收入,去填写申报,未开发票填写负数-10万不能填写就减掉之后再去填写对应税率,开发票下面,
我还是没明白,比如现在11月我有一个未开票收入是10万,在下个月申报的时候就是填未开票收入哪,但是12月我又开票给对方了了,但是这笔税我已经交了,但系统会自动出来我开的这张票的税,又得交,我要怎么处理
假设你开13% 货物,专票,那这个12月收入开发票合计是20万,现在假设就是申报12月,现在填写附表1 ,专票13% ,20万-10万之后去填写,这样明白吗,或者是20万填写专票,未开发票填写-10万
意思是我在2021年1月申报增值税时可以在系统自带出来的数据那去改 比如12月总共开了20万的票,(这个是申报表自带出来的)我可以减去10万 改成10万的数据,是这样吗
是的,是的,是的,是的,