这个开发票的时候申报开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,
当月实现的销售收入,到当月没有开票,当月确认了收入,申报时填了无票收入,下月开了发票,这个申报和账务又怎么处理呢?
申报增值税,有一张发票收入分期确认,但是增值税当月就申报了,当月及后面月份开票收入和未开票收入怎么填报?纳税主表和账务处理收入处始终有未确认收入的差额是吧
老师,上月确认了收入,做了纳税申报,无票收入申报了,本月又部分又补开发票,怎么处理啊
当月先确认无票收入了申报了增值税,下月再开票后怎么进行处理
上个月发货了没有开具发票,所以账上做了无票收入并确认了销项税,并且按无票收入申报了增值税,这个月我们又要开票给对方,怎么做账务处理与申报处理
老师现在的政策小微企业所得利润额计算有分阶段计算吗?
23年的年报发现有错误,怎么办
一个顾客买了3000除醛服务,同时为了这项服务购买了溶液做耗材,问题1:耗材的进账的能抵扣吗?问题2:怎么开具发票给客户? 这种问题的会计账务处理依据是什么?
老师建筑行业,工程项目,必须要进行备案开农民工工资专用账户是吗
老公好,2016年成立的存量公司,最晚实缴期限是何时?我看又有说要在25年6月30日前公示,不然就进异常名单呢?
其他权益工具投资处置时的交易费用记哪个科目
老师,我已撤销勾选的进项票统计,怎么已勾选认证的发票还在呢
提问#老师,财税分析报告要怎么做
老师,怎么把银行对账单电子版合并到一个PDF里面
合伙企业的合伙人投资款,需要在做工商年检的时候公示吗????
老师,我没明白,比如销售了10万 没开票,作了无票收入 先交了13000的税,后边又开了票,这时又是13000的税,这笔收入是已经交了增值税的了,现在开票不是重交了吗,要怎么处理
你申报的时候这个月开发票收入,假设是12万-10万,无票收入,去填写申报,未开发票填写负数-10万不能填写就减掉之后再去填写对应税率,开发票下面,
我还是没明白,比如现在11月我有一个未开票收入是10万,在下个月申报的时候就是填未开票收入哪,但是12月我又开票给对方了了,但是这笔税我已经交了,但系统会自动出来我开的这张票的税,又得交,我要怎么处理
假设你开13% 货物,专票,那这个12月收入开发票合计是20万,现在假设就是申报12月,现在填写附表1 ,专票13% ,20万-10万之后去填写,这样明白吗,或者是20万填写专票,未开发票填写-10万
意思是我在2021年1月申报增值税时可以在系统自带出来的数据那去改 比如12月总共开了20万的票,(这个是申报表自带出来的)我可以减去10万 改成10万的数据,是这样吗
是的,是的,是的,是的,