你好,下个月直接把对扣的部分算到实发工资还给员工。
老师,请问应交税费-个人所得税,贷方有余额要怎么处理,做工资时算了个税,实际报税时又不用交税
你好老师,年末时候应交税费所得税科目计提多了,缴税时候实际没有交那么多,怎么处理应交所得税科目余额?
老师,请问以前年度多计提了个人所得税,应交个人所得税贷方有余额,本期怎么做账务处理
请问老师以下个税账务处理正确吗? 企业计提工资个人所得税时,借:应付职工薪酬——工资,贷:应交税费——应交个人所得税 企业缴纳个人所得税时,借:应交税费——应交个人所得税, 贷:银行存款
老师,请问下代扣代缴个税部分的账务处理,是不是计提时借应付职工薪酬-工资,贷应交税费-个人所得税实际支付时:借应交税费-个人所得税。贷银行存款
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
多扣的部分还给员工
但是我们领导说先不退,等下次要扣的时候少扣就行了
这要怎么做账务处理
那也行。一样的结果。
不用做账务处理,挂着就行,下次按照少扣的做
好的,谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈。