你好,是需要做这个业务的分录吗?
某企业购入需要安装的机器设备一台,用银行存款支付买价10000元,增值税1300元,运输费200元,运输费增值税18元,合计11518元;机器设备出包安装,用银行存款支付安装费500元,增值税65元。该机器设备安装完工后交付使用。要求:根据以上资料编制外购、出包安装、交付使用业务处理。
购入不需要安装的机器设备一台,买价10000,增值税1300,包装费和运费200,增值税18元,全部款项已用银行存款支付
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税4550元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
购入不需要安装的机器设备一台,买价60000元,增值税10200元,包装费和运杂费1200元,全部款项已用银行存款支付。会计核算怎么写
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税5950元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费用2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
对的老师
你好 借:固定资产10000%2B200 ,应交税费—应交增值税(进项税额)1300%2B18, 贷:银行存款11300%2B218