是的 不勾选 自己计算抵扣 也是计算抵扣 借库存商品 进项 贷银行存款

你好,老师,一般纳税人的企业从小规模纳税人那儿取得3%的专票农产品进项税,这3%需要到平台认证吗?认证以后还需要转出再计算抵扣9%么,还是怎么做?
一般纳税人取得小规模纳税人开具的专票3%税率,购入的农产品,入账可以按照9%的进项抵扣? 会计分录? 认证平台上勾选? 如果购入的是免税产品呢?分录怎么做?
第2个业务,红色标注的部分,为什么按小规模纳税人专票上的税额抵扣进项税,购进农产品,按道理从小规模纳税人取得3%专票,按照不含税金额乘以9%计算抵扣进项税额啊
一般纳税人收到苗木公司开具的3%税率的增值税专用发票,勾选时选择待处理农产品发票--从小规模处购入的专票,是按照票面税额抵扣还是按照票面金额和基础扣除率计算抵扣?
请问下 我是一般纳税人,取得对方开进来的免税农产品蓝莓的普通发票,它的进项是可以抵扣的,按9个点进行抵扣,它的会计分录怎么入账
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000(或换不含税金额14851.49),贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,,按不含税入账那结转成本也是平不了,看了老师上面的回复,,我更是不明白了,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
这是一张采购提交的加工费单子,有的她知道是什么项目有的不知道,知道项目的会计让我直接做账借生产成本贷银行,不知道项目的会计让我记制造费用贷银行 这样做合理吗
请问老师年底盈余公积是必须计提吗
上缴税费总额里含个税吗
一般纳税人公司卖了一辆二手车,是按开票金额交增值税吗
汇算清缴补交税费 借所得税费用 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷所得税费用(小企业会计) 老师分录对吗?
你好,我想请教一个问题,就是2026年的新规不是不允许企业以借款的流动频繁进账嘛?进账太多,那如果账上没有钱,要给员工交工资,那儿交社保,那是以什么名头进公司呢?又不能以投资款的形式进
请问存入银行的保证金是记到其他货币资金还是记到其他应收款?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,我就是这里不明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
报税怎么报?专票认证抵扣的发票数据没有上传到税务局系统呢
附表二,购入农产品一栏自己填写。
购入的农产品不是免税产品呢?是按照专票上的税额勾选认证抵扣吗
销售方免税 你们可以抵扣
?您再审一下题
农产品不是免税的 小规模开1% 安9%抵扣
好的 谢谢
不是农产品 是普通的商品3% 购入方按照票面税额抵扣对吧
开专票 安发票税额抵扣