你好,借应付职工薪酬--福利费,贷银行存款。小规模税款是直接计入成本和费用

老师,想问下,小规模纳税人,上交承包费的公司,上交了300万,只做了借主营业务成本300万,贷现金,没做股本入账,那到现在一直是入不敷出,所以资产总计是—370万,未分配利润—390万,想问下,这个资产是负数的情况是不是不正常,那应该怎样来调账呢?
老师,请问一下小规模给别人开专票就是3% ,小规模收专票就是对方税率13%吧,正常业务小规模不应该收专票因为不能抵扣,收了专票用加税合计数做成本,费用嘛??一般纳税人收普票3% ,那对于一般纳税人的话做成本 费用,还是怎么做??
老师 小规模买进产品 就像这种应该怎么做会计分录啊 是不是职工福利 那税款的话是不是直接计入成本 ?小规模的税进不进成本 哪种情况下是写到应交税费的 老师能不能告诉我一下?
老师,请问在征税环节,如果是一般纳税人是能抵扣进项的,一环扣一环往下进展。 但如果是小规模纳税人呢,购进服务后,取得了专票不能抵扣,全额计入了成本。这种情况,税务是怎么监管呢?
老师,小规模纳税人进项税不抵扣,我收到成本发票的时候做凭证时可以直 1、借:主营业务成本5000 贷:应付账款5000 还是应该把增值税进项税也做进去 2、借:主营业务成本4950.5 应交税费-增值税-进项税额49.5 贷:应付账款5000 老师帮我看一下1和2哪个分录是正确
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
快递公司对公支付宝客户自助充值,每天充值不显示客户预充值哪个客户,平时未做账,但是客户申报是按运费收入做的,没有少申报收入,不做可以么
老师,这个分录 借:营业外收入——小规模减免增值税 贷:应交税费——小规模增值税 做得这个科目之后,利润表的营业外收入的数据并没有减少,这是什么原因呢?
老师好,请问一下劳动合同签订最少要一年是嘛
平时公司有一部分开的发票是没有开收入的发票 是工地垃圾处置的一些发票 有天然气费 加油费这些 可以入账么 入了账也查不出来吧
老师,小规模纳税人,预估第四季度要缴纳4000多的增值税含附加税。 这要提前和老板告知一下,要怎么和老板说呢?
老师,代扣代缴员员工个税,分录 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 不做计提那步,这样行吗?
郭老师,工资薪金一家申报6万,另一家也申报6万,我汇算清缴,要补税吗,补几个点呢
公司租赁的一栋办公楼主要就是直播的,里面有健身房及健身器材,还有一宠物间,专门为小动物买的一些东西,招聘的来的主播产生的收入按照劳务开票给公司,公司买的一些道具比如衣服还有给主播买的零食及沐浴露洗发水等等这些都计入哪个科目
如果是销项票的话是不是就是借银行存款贷主营业务收入 应交税费呢?老师
是的, 借银行存款, 贷主营业务收入 应交税费