你好: 代支付,开发票时,开给结算方。 分录: 借:其他应收款 贷:银行存款 收到时: 借:银行存款 贷:其他应收款

请问老师,公司在外租房子给员工住,假如产生水电费1000元,公司承担700,员工承担300。付款时先由公司全部垫付,发工资时候从员工这儿扣回300,怎么做分录呀?
老师,建材企业生产外包电费由我公司代支付,结算费用时从中扣除,请问分录怎么做?
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
老师,建筑A公司,工程分包给B公司,但是B公司项目上使用的电费需要A公司支付给国网电力,然后A公司从支付给B公司的分包工程款中扣除,会计分录怎么做?
老师,A公司开的水电户,发票开的也是A公司的,但费用应该是由施工方支付的,所以先由A公司代付,但施工方提出以后这笔电费从工程款中直接扣除,请问可以这样操作吗?具体怎么做分录呢