你好 借管理费用-福利费 700贷应付职工薪酬-福利费700 借其他应收款300 应付职工薪酬-福利费700 贷银行存款1000 ; 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款300 银行存款

请问老师,公司在外租房子给员工住,假如产生水电费1000元,公司承担700,员工承担300。付款时先由公司全部垫付,发工资时候从员工这儿扣回300,怎么做分录呀?
老师好,公司在外面给员工租房,公司出一部分房租和水电费,发工资的时候扣除员工承担的,这样怎么做账啊
老师你好,先有公司支付电费,之后按照公司规定从员工工资里扣除员工应个人承担的电费,我计提工资的时候应该计提应发工资吧?从公司账户上扣除电费的时候,我做的分录是借:管理费用—电费,其他应收款—垫付员工的电费,应交税费—应交增值税,贷:银行存款,现在发放工资了,员工的电费应该怎么做分录
老师,①工厂先承担员工的房租水电费(公司只承担租金),②到发工资时从员工工资扣除水电。这两笔怎么做分录呀?
请问员工休产假期间个人承担的社保公司垫付了,当时是给她做了工资分录借管理费用-工资 300。 贷应付职工薪酬 300,现在公司收到生育津贴要从中扣除公司垫付的个人社保300,怎么做账,是从管理费用吗
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗