按实际发生的做就可以借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
老师,请问怎么计提工会经费和福利费?计提多少?会计分录怎么做的?谢谢
老师,应付福利费和工会经费应根据什么计提,按百分之多少计提
老师请问,员工工资5500.公司给员工福利购物卡1000,计的福利费科目,然后需要并入工资交个税吗?如果要,申报工资应该申报多少,是5000还是6000?会计分录怎么写,谢谢!福利和工资的分录是分开计提吗?
#提问#请问老师小企业会计制度这个月退回2022年的工会经费5604.41怎么做分录?谢谢
您好,老师,请教一下,计提福利费的个税的会计分录是怎样的?谢谢
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
老师,有点没看懂?
那个没有看懂 按实际业务做 不需要提前计提