学员您好, (1)借:银行存款 500 贷:短期借款 500 每月计提利息时, 借:财务费用 2.5 (500*6%/12) 贷:应付利息 2.5 (2)借:预付账款 500 贷:银行存款 500 (3)借:在建工程 698 应交税费—应交增值税(进项税额) 90.74 贷:预付账款 500 银行存款 288.74 (4)借:在建工程 10 应交税费—应交增值税(进项税额) 0.6 贷:银行存款 10.6 (5)2019年12月31日还本付息时, 借:财务费用 2.5 应付利息 27.5 (2.5*11) 短期借款 500 贷:银行存款 530 (6)2021年6月30日,首先将生产线的账面价值373.2万元计入“固定资产清理”科目 残料作价和保险公司赔偿款, 借:原材料 5 其他应收款 200 贷:固定资产清理 205 支付清理费用 借:固定资产清理 3 贷:银行存款 3 结转固定资产清理时, 借:营业外支出 171.2 (373.2%2B3-205) 贷:固定资产清理 171.2

请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师资产负债表与利润表有什么勾稽关系
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个体户营业执照年审资产填多少合适
老师好,想问问税控盘维护费每年280元,之前代账会计没给抵扣增值税,我可以更正申报到未抵扣年份把未抵扣的金额填在增值税减免税申报表上,以后再抵扣吗?
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄