借:银行存款 16800 贷:主营业务收入 16800 借:银行存款 13600 贷:递延收益 13600 借:递延收益11 200贷:主营业务收入11 200 借:递延收益 (13 600-11 200)2 400贷:合同负债 2 400 借:主营业务成本 23520贷:库存商品 23520

老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
那这个递延负债2400以后怎么做呢?
再卖出2400对应的货,确认收入
收到政府补助13600的时候,是计递延收益还是计合同负债?答案是计的合同负债,然后再转到主营业务收入,
没啥区别吧,从中间转了一道,递延收益还是0。
不是,这个不属于政府补助,适用收入准则
那这个合同负债有没有涉及到递延?
哦哦,那就补从递延中间转吧,直接计入合同负债。 有递延,我没写出来。 借:递延所得税资产 600 贷:所得税费用 600
这个递延到底在什么时候考虑啊
这个递延是合同负债引起的,只要这个余额还在,就一直有这个。一直到确认收入的时候,把递延资产转回。