你好,是的,是可以的。

老师好,我想问问,我是生产企业,11月底就停产了!但是我有应收账款,钱得12份才能结清,没给钱我也不敢开发票,我想11月先做无票收入,12月份补开发票可以吗?
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
你好老师,我们12月份做了个工程,对方还没给钱,我们也没开发票,但是我们想把收入确认到12月份,做应收账款可以吗?
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
您好,老师我想问下,11月我公司开了一份红字信息表,折让发票,进账转出的。但是对方还没开红字发票给我,可能要12月才开出,那这边是11月做进账转出,还是12月收到发票才做?
老师印花税申报 需要打印合同明细吗
老师您好,注销时财务报表可以不调直接申请注销吗,比如说有其他应付款应付账款啥的
老板转入的资金。做成借款,备注应该怎么写,写成-转入备用金,还是什么
找郭老师,招待费,宣传费,是按总收入的比例60吗?还有什么其他可以加大成本的吗?老师指教
之前8月开了普通发票的货款做了现金支付,现在又改成走公账,可以吗?
刚接手了代账公司交回来的账,现在需要做股权变更,然后发现系统申报的近三年年度季报存在问题,年报财报的数据和明细账是能匹配的,现在要做股权变更,管理要求提供近三年的财报和明细账这种情况怎么处理,公司账目也比较混乱,现在做股权变更合适吗?而且往来款项也很大。
请问老师,公司名下的房子卖出去了,收到房款必须打公户吗?个人收可以吗
你好老师,有个问题想请教一下,我们老板有甲乙两家公司,有一个员工a在甲公司发的工资,但是在乙公司帮他买的社保,那这样的话怎么样来做乙公司的账呢?也是在甲公司申报个税的。
老师好,我们这边代收水电费,但一直没人来收 做的其他应付款 请问这样能多久?如果一直没人来收 什么时候转收入?
你好老师,有个问题想请教一下,我们老板有甲乙两家公司有一个员工a在甲公司发的工资,但是在乙公司帮他买的社保,那这样的话怎么样来做账乙公司的账呢?
由于我12月份不生产,没有什么账务,我不能做到12份的收入吧?
你好,这是做到11月份的,12月份开发票需要冲掉11月份的收入,再按开的发票来做,所以12月是一正一负抵消了。