等应收账款收回后,才做提成处理,不然款项都没有收回,就将提成金额发放了,销售人员也不会去管应收账款是否收回了,如果是提成方案是应收账款收回后再提成,销售人员为了提成,肯定会尽心去收自己销售的货款。 对于公司资金方面也是有利的。
老师,公司有一笔未收回货款100万,但是这100万我做利润的时候也没有算收入里面,然后未收的100万货物的成本我做利润已经在费用减掉了,现在我这100万老板说要做烂账处理,我应该怎么做账务处理?
你好老师,我10月份的应收账款,每单里面要减提成,但当时做的时候不知道,都按没有减提成的金额做了,款都还没收回来,后面应该怎么做
老师,这个单位提成这块,没有放在工资表里面,业务员要算了,老板同意,算好,公户走出去,这个应该也要算个税吧 还有,这样的话,是不是应该建议提成放在工资表里呢 他公户走 也不是私户发 单独发不做工资表,那每次都得单独记录下 比如这次10月付了3万的提成。那我应该在这个月11月份个税里面体现,扣呢 还是在做10月工资个税申报的时候一起做呢
老师,你好,我们今年一月份购买土地,当时转款后没有给我发票。现在才给我。我当时以为是国家收费应该就是收款收据,哪知道今天给我发票我才看见是专票。可我当时把转款的金额全部做成了无形资产成本。现在怎么调整?可以冲红之前的凭证再重新做吗?而且我摊销都做了两个月了。
做账时增值税计提时,比如借应交增值税,贷营业外收入-免税额,这个凭证后面应该附什么单据,计提所得税时借所得税费用,贷应交所得税,这个凭证后面附什么单据,还有计提印花税的时候,又应该附什么单据,交税的时候,借应交税费,贷现金/银行存款,我知道这个后面附银行回单或者完税证,但计提的时候不知道
房地产企业工抵房业务,抵给施工单位A60万,A卖个客户B40万,房地产企业给B开销售发票40万,这个业务有什么风险吗;房地产企业能省税款吗?
老师,事务所查出来没按节点确认收入,按的发票确认的收入,怎么跟他们解释呢
老师,是所有的合同都要交印花税,还是只有税费种认定信息里边征收品目里边有的才缴纳
老师,我公司2025年不想继续申报高企了 系统自带的加计扣除可以不要吗? 不然后面又要不补缴税款
我算的是2.5,正确答案是2吗?
老师,请问某职工因违规操作,给公司造成不好的影响,因此公司对该职工罚款2万元,从他的备用金内扣除,请问分录怎么做?
公司转租房子需要缴纳印花税吗?
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
去年计提的费用,一直没有取得发票,汇算清缴需要补交所得税,账上需要红冲去年计提的费用吗