等应收账款收回后,才做提成处理,不然款项都没有收回,就将提成金额发放了,销售人员也不会去管应收账款是否收回了,如果是提成方案是应收账款收回后再提成,销售人员为了提成,肯定会尽心去收自己销售的货款。 对于公司资金方面也是有利的。
老师,公司有一笔未收回货款100万,但是这100万我做利润的时候也没有算收入里面,然后未收的100万货物的成本我做利润已经在费用减掉了,现在我这100万老板说要做烂账处理,我应该怎么做账务处理?
你好老师,我10月份的应收账款,每单里面要减提成,但当时做的时候不知道,都按没有减提成的金额做了,款都还没收回来,后面应该怎么做
老师,这个单位提成这块,没有放在工资表里面,业务员要算了,老板同意,算好,公户走出去,这个应该也要算个税吧 还有,这样的话,是不是应该建议提成放在工资表里呢 他公户走 也不是私户发 单独发不做工资表,那每次都得单独记录下 比如这次10月付了3万的提成。那我应该在这个月11月份个税里面体现,扣呢 还是在做10月工资个税申报的时候一起做呢
老师,你好,我们今年一月份购买土地,当时转款后没有给我发票。现在才给我。我当时以为是国家收费应该就是收款收据,哪知道今天给我发票我才看见是专票。可我当时把转款的金额全部做成了无形资产成本。现在怎么调整?可以冲红之前的凭证再重新做吗?而且我摊销都做了两个月了。
做账时增值税计提时,比如借应交增值税,贷营业外收入-免税额,这个凭证后面应该附什么单据,计提所得税时借所得税费用,贷应交所得税,这个凭证后面附什么单据,还有计提印花税的时候,又应该附什么单据,交税的时候,借应交税费,贷现金/银行存款,我知道这个后面附银行回单或者完税证,但计提的时候不知道
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?