所有的计提凭证后边附一个计提的依据表格 内容包含 计提依据, 税率 税额
你好,我问一下,根据这个完税凭证怎么写分录呢?是不是借应交税费应交增值税,借应交税费地方教育费附加,借教育费附加,借城市维护建设税。贷银行存款。然后第二笔增值税滞纳金,写借应交税费。应交增值税贷银行存款。这个分录是这样做的吗?然后我这个增值税还有附加税,我还要不要计提呢?
你好老师 比如现在做九月的账 交所得税 这个计提所得税应该是什么时候做(借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税) 是九月做还是十月在计提后直接做缴费分录?
做账时增值税计提时,比如借应交增值税,贷营业外收入-免税额,这个凭证后面应该附什么单据,计提所得税时借所得税费用,贷应交所得税,这个凭证后面附什么单据,还有计提印花税的时候,又应该附什么单据,交税的时候,借应交税费,贷现金/银行存款,我知道这个后面附银行回单或者完税证,但计提的时候不知道
老师,请问计提税金,一般是根据什么来计提?比如增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税。涉及这些税金的计提,以及,在什么时候计提?我知道申报缴纳的时候,可以根据完税凭证上的金额来做,那请问计提的金额根据什么来做?得先计提再申报缴纳吧?
老师,请问一般纳税人计提税金,一般是根据什么来计提?比如增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税。涉及这些税金的计提,以及,在什么时候计提?我知道申报缴纳的时候,可以根据完税凭证上的金额来做,那请问计提的金额根据什么来做?得先计提再申报缴纳吧?
老师,公司涉及股权变更,股东缴纳了个税及印花税,实质上没有分红,请问企业要进行账务处理吗?如果不处理,未分配利润还是原来那么多,
老师,汇算清缴的申报总表的管理费用不是应该从附表里面直接取数吗,我这个附表填完了之后没有上主表上呢,还有主表哪些是需要手动填写呢
你好老师请问我用以前年度损益科冲销了去年每个月多计提的工资,那这部分的数据是减利润表哪个月的呢
老师,12月开的发票,1月红冲了,12月的主营收算红冲的这张票吗
这部分是不是可以直接不填
老师,工资一年超过12万的话,汇算清缴的时候要补交税吗?
老师你好 想出口产品 现在需要办理对外贸易经营者备案表吗。想出口产品 需要办理哪些手续和证书
老师,收购粮食企业,收进来再买,这属于什么行业?属于商贸企业吗?
燃气行业,营业收入2419万,安措费怎么提取?分录怎么写?
外贸公司如果多收汇很多,有什么税务风险
有没有模板可以看看嘛?这些都是自己做一个表吗
就是自己制作一个计算依据,你可以不用表,手写一个你的数据是怎么得来的就行,关键是要让鄙人能看懂。
所有的凭证后面都要附单据吗
是的,都是要附单据的,除了系统最后自动结转的凭证