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今年2月-10月的房租已支付,发票收到后每个月底正常摊销了,这个月发现发票备注栏没有备注房屋地址,让对方给我开具了红字发票和正确的发票,我这账务上怎么处理呢?

2020-11-29 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-29 16:58

同学,你好 你已经把这张发票全部摊销完了吗?

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快账用户5949 追问 2020-11-29 16:59

老师您好,已经都摊销完了呢, 金额没有变动,只是发票重新开了

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齐红老师 解答 2020-11-29 17:01

同学,你好 这个月,你收到红字发票,你做红字凭证,金额是发票上全部的金额,然后收到正确的发票,你正常做个凭证,金额是发票上全部的金额,这样一正一负就可以了

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快账用户5949 追问 2020-11-29 17:05

老师,具体的分录您能写一下嘛? 还有如果我今年没收到发票,跨年的账务处理分录您也写一下可以嘛?谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-29 17:10

同学,你好 金额不大,跨年也是这样做 收到红字发票 借:管理费用-租赁费(红字) 借:银行存款 收到蓝字发票 借:管理费用-租赁费 贷:银行存款

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快账用户5949 追问 2020-11-29 17:16

老师几个月加起来大概几十万吧,跨年也这样做吗,跨年还可以税前扣除嘛? 之前是通过长期待摊科目,然后摊销到每个月的,可以直接用管理费用-房租做嘛?

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齐红老师 解答 2020-11-29 17:18

同学,你好 因为是一正一负抵消掉的,所以是可以的

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快账用户5949 追问 2020-11-29 17:39

好的,每个月摊销的内个不用调整了吧,跨年会影响我今年税前扣除嘛?

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齐红老师 解答 2020-11-29 17:40

同学,你好 不用调 不会影响

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快账用户5949 追问 2020-11-29 17:42

老师,跨年什么情况下会用到以前年度损益调整呢,我这个情况不需要用是嘛

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齐红老师 解答 2020-11-29 17:45

同学,你好 以前年度损益调整科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项。包括资产负债表日后影响损益的事项,以及以前年度重大会计差错。 实务上,只有金额特别大的情况下会用

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快账用户5949 追问 2020-11-29 17:48

好的呢,刚刚看了一下账,发现还有一个月没摊销完,分录也是您说的做嘛?还是用其他方法处理?

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齐红老师 解答 2020-11-29 18:20

同学,你好 按照之前说的做

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快账用户5949 追问 2020-11-29 23:32

老师您好,只是更换发票,银行流水没有的呀,为啥要用银行存款呢,可否用其他科目呢? 收到红字发票 借:管理费用-租赁费(红字) 借:银行存款 收到蓝字发票 借:管理费用-租赁费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-30 06:27

同学,你好 那你第一次收到发票做的什么分录?

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快账用户5949 追问 2020-11-30 08:00

老师你好 第一次收到票 借:长期待摊费用 贷:银行存款 月底摊销时 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用

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齐红老师 解答 2020-11-30 08:07

同学,你好 嗯嗯 我收到红字发票,就是为了冲销你第一笔的分录,所以用了银行存款

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快账用户5949 追问 2020-11-30 08:11

可是老师,收到红字发票,银行并没有入账记录呀 也不回有银行回单呀

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齐红老师 解答 2020-11-30 08:16

同学,你好 你需要把之前的银行回单,发票复印,当作红字凭证的原始凭证

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同学,你好 你已经把这张发票全部摊销完了吗?
2020-11-29
你好,做进项转出的,这个是货物的话,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出 然后再做发票的,借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2022-05-07
同学你好 这个开不了了,1%的就是到明天截止
2020-12-30
您好同学,那么你就把二月份的那个蓝色发票做进项税额转出,然后填在表2里面。
2022-03-17
借银行存款、 贷、长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项转出
2025-04-28
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