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老师 我单位上个月收到一张专用发票 纳税人识别号错了 但是我们没有认证 ,也没有做账务处理,那么是不是对方要在这个月做红字发票,然后再开具正确的发票呢,那么我这边需要做什么账务处理呢

2020-10-02 07:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-02 07:51

你好,税号错的就相当于不是开给你单位的发票,你不用做任何处理,发票退还给对方就可以

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快账用户8581 追问 2020-10-02 07:51

然后就等着拿到正确的发票就可以是吗

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齐红老师 解答 2020-10-02 08:05

你好,是的,正确的发票开过来你才可以做帐

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你好,税号错的就相当于不是开给你单位的发票,你不用做任何处理,发票退还给对方就可以
2020-10-02
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
不用的,所有的发票你都不需要,直接不用做。
2021-12-13
你好,可以不用做账务处理的。
2021-12-15
你好,成本不用动, 借应收帐款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后做一个正数发票的借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2021-06-19
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