借银行存款、 贷、长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项转出
老师,我们去年租的办公室,租金发票一直没有到位,当时租金记到了长期待摊费用,每个月摊销,现在汇算清缴,是不是要把去年摊销的房租总金额调增?
老师你好,我们公司收到了一张个人代开的房租发票,期限是从2024年3月22—2024年12月31日,不过先付了一般的房租:6500,摊销的话还是从3月开始摊销,请问这个分录怎么写?
老师你好,我们在一个园区租的办公室,去年大概也是这个时候,园区要求预存电费1000元,然后今年房租到期了,我们不在这个园区办公了,这个电费只花了878.06。但是由于去年那张1000的发票我已经勾选了,然后这个月让我在电子税务局确定了他们开红字发票的信息,然后开了一张红字的1000元发票给我们,重新开了一张878.06的电费发票给我们。然后我不会做这个账,请老师给讲讲分录,另外那个勾选的涉不涉及其他什么问题,应该怎么弄,谢谢
老师你好,去年我们租房的工业园给我们开了一张房租的发票,租赁期是一年,今年6月到期。然后去年我放长期待摊里了,每个月摊一次,现在还没摊销完,因为还有两个月到期,但是老板不租了,发票我已经勾选了,对方开了一张还剩两个月房租金额的红字发票给我们,但是我不会处理,请问应该怎么做账
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?