你好 进货:借库存商品贷银行存款 马上销售:你做无票收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
我们是电商平台,从一家国内外供应链平台上采购商品,然后这家供应链平台替我们一件代发商品,我们是预先充值到供应链平台的账户上,我们的客户在我们平台下单,他们替我们直接发货,但是该平台不给我们开发票,我想问,我们预充值的时候怎么账务处理?每次跟对方对完账后又怎么账务处理呢?
我们是做平台电商的,我们从供应商那里进货,在平台上转卖出去,我们赚中间的差价,但是我们不用实际采购,供应商代发货,我们对应的用户都是个人,不用开发票,这种的怎么做账呢?
我们是做电商业务的,现在是在平台上帮供应商销售货品,我们不用发货,是供应商那代发,我们赚取中间的差价,那我们是把收到的销售货款都计入收入,进货成本计入成本,还是直接计算出利润做收入?
你好我司是做服务平台的赚取货款差价的,然后比方说我们从供应商那里买货,然后卖货给分销商,我们只是中间赚取差价和服务费,那我们收开发票要怎么处理!我司主体经营范围是电商服务
老师银行手续费退还财务费用可以在贷方么
老师,固定资产卡片录入,我怎么查已经录入的信息
老师,请问一下个体户销售黄金首饰,将柜面上的旧款式黄金首饰与供应商和其它商商家换新款式,补了差价和加工费,那这个数据以物换物吗,需要交增值税和消费税吗?依据是哪个
老师企业2017年成立,注册资本800万,认缴,但是在国家企业信用信息公示系统显示2019年需要完成实缴,目前也没实缴,但是有的年度的工商年报上写的已经实缴,这个怎么处理,如果要减资,会让通过吗,是不是就减掉的部分需要交20%个税
请问这两个利息收入,怎么贷方不一样,那个是对的
老师,请问一下,9月不是社保基数上调了嘛,1-8月要补交,这个个人补交部分在个税申报表里要填上扣除吗?要填的话填哪个位置
餐饮行业单位不给员工缴纳社保,工资表员工可否不签字,让老板签字可以吗?
老师好,一般纳税人本期有留抵税还有一笔仅退款的退费,申报增值税的时候,本期应补退税费出现了负数怎么办?这个负数就是退款的税款数
老师,公司借了别人几千块钱,在还的时候备注成了工资而不是还款可以入账吗
老师有这个提示要紧吗
我们是小规模,进货的时候就不用做应交税费-应交增值税这个科目对吧,直接都计入库存商品了?
那是不是也要进销存系统啊
你好 1. 是的 价税合计入库存商品去 。 你要核算的话 是的
录入进销存系统,是录入采购,再销售吗?
你好 是的。 你到时还得核算 你买了多少 销售的情况 。 正常建议还是做一下 虽然你只是赚取差价 供应商代发货
如果我们是亏本促销或者赠送的方式,因为项目刚起步,亏本的钱是不是计入销售费用?
你好 亏本的钱 计入销售费用 视同销售处理 。是的
然后我们是用微信收款,这样的话是不是赚的钱转入基本户就可以了,其他的收款还放在微信上面
你好 公司名下的 微。信 可以走其他货币资金来核算 。 你应该是全部收入的金额 转入公户去的。 不只是你赚钱的部分
对,就是全部的收入转入到公户去,剩下的因为还得付款给供应商,是不是还可以留在微信上
你好 你支付出去的 是 成本 。你们收到的收入 。 至于留在** 可以的。 如果是你公司的名下微。信 。