您好,您按收到全部款项确认收入和税费,支付款项计入成本和税费
老师,我想问一下,就是国内运输代理服务行业,还有他还接那个装卸服务,他们主要是赚取差价,但是就是说是假如说他从厂家拉过来一车货,然后他付的运费,然后付完之后,然后这边的话再给客户拉过去,他赚取中间的差价,那我想问一下他这一块儿的话是算成本吗?还是直接算应付账款呀,我觉得应该是算成本吧,不能挂那个应付账款吧!挂主营业务成本吧我一直有个迷惑。
你好我司是做服务平台的赚取货款差价的,然后比方说我们从供应商那里买货,然后卖货给分销商,我们只是中间赚取差价和服务费,那我们收开发票要怎么处理!我司主体经营范围是电商服务
老师您好,公司搭建一个平台(也开发小程序),卖蔬菜水果肉,不高于供应商价格给客户,按销售额收取供应商服务费。我们收到客户钱,或者预收客户充值钱。我们怎么处理账务,按差额缴税吗?还是买卖货物
老师,你好,我们个体户有船舶销售的经营范围,现在有一个客户,找我们买一条船,我们是从别人那里收一条二手船,然后转卖给客户,中间赚取差价。收的这条船为35万,卖给客户40万,客户要求转我们对公账户,我们开发票给客户,但我们的开票额度不够,去提升额度的话,需要来货方提供资料,对方是个人,怎么提供呢?然后我们收到钱后,要取出4万和他的成本35万给对方,这个怎么合理合规给到对方?
7月支付员工5.6月份的工资,账套是7月份开始的,还要做补计提分录吗,做外账的分录怎么做
2024年年报和第四季度报表数据不一致,那2025年第一季度季报年初数需要改为2024年年报期末数么?
老师,请问小规模开租金发票税率按多少。?
老师,请问我们公司的客户,应收货款已经开了发票,对方收取陈列费,又给我们开票,从应收的里面直接减掉我们要付的陈列费,那我这边可以把应收和应付互抵吗?分录怎么做?
老师好,工作服是0税率,对吗
老师,现在公司投标,想看看发票的真伪,有能查真伪的软件或者网址吗谢谢
老师,差旅费没有车票一些原始凭证,怎么办
法人老板买了一张车,车是老板的名字,用于公司运营,公司是个人独资,车可以入公司的固定资产吗
您好宋老师,管理费用公司付了6.5万元,就按6.5万元做了。
公司有几个当月没过试用期的员工当时发了工资,但是这部分当时没报个税,合计金额5000,所得税申报表职工薪酬部分第二栏,还是要以个税申报表为准吧,实际应付职工薪酬- 工资 借方金额部分比个税申报的金额多了5000.
您好,您做贸易购销
但是我们的营业执照没有买卖货款
也只能开服务费发票
也就是说我收13个点的增值税进项发票 开给分销商13个点销项发票
那我只是服务公司,我赚取中间差价 交服务费的税啊
怎么操作呀
您好,是的,您是贸易商,即使您认为是平台,也是先买后卖