您好 财务继续教育取得的普通发票不可以抵税 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
建筑企业:我开具发票给甲方的时候是做 借:应收账款 贷:应交增税税 贷:工程结算 然后我取得供应商给我开水泥的发票是做:借:工程施工-合同成本-材料费 应交增值税-进项税额 贷:银行存款,月底确认收入,成本,毛利时做分录:借:主营业务成本,合同毛利,贷:主营业务收入,没开票的时候,合同毛利在贷方 ,这样可以吗?
老师,财务继续教育取得的普通发票可以抵税吗?建筑施工企业的进账税:72*0.09
老师,财务继续教育取得的普通发票可以抵税吗?建筑施工企业的进账税:72*0.09,分录这样做 借:管理费用 65.52 应交税费—进项税 6.48 贷:银行存款 72 分录这样对吧?老师,财务继续教育取得的普通发票可以抵税吗?建筑施工企业的进账税:72*0.09
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
师,我们是建筑公司总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?可不可以直接计入工程施工?这样对吗?借:工程施工~材料应交增值税~进项税额贷:应付账款结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料
老师,好!我想问下城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加登账本明细账是登在一个科目里,还是分开登录
纳税总额在哪里可以查?有什么方法?
老师,去年取得专票的固定资产,我是按不含税金额入固定资产的,但是做表按含税金额填写了,我这个月更正下,应该怎么进行更正?分录怎么填
只要是以其变动计入其他综合收益的金融资产出售时,都要把其他综合收益转入投资收益吗
老师,企业用公司做股东有什么好处么?
建筑装修项目如何发放劳务承包工资(无法提供发票),是做代发控制每个账号在5千内吗?
请问郭老师 在 线 吗?
老师,我想请问一下,A公司是b公司的合格供方,a公司在外省,b公司和我们公司在一个城市,所以说我们就用a来投标,然后送货呀,垫资都是由我们公司来,最近我们用他们公司又中了一个大标,600万,然后我们公司也和a公司签订的一个合同也是600,这个税务有没有什么风险呀,主要这个确实也是亏起来做的这个项目
老板拿弟弟的身份证开个体户,现在交保证金?怎么支付比较好?
期初未分配利润数据是找哪个科目,实际是几月
老师,发票上面是免税!不能抵扣吗
发票是免税的,都说能抵扣!
请问您说的是抵什么税?
能不能用来抵增值税
不可以抵扣增值税啊 哪个老师给您说可以抵扣增值税的?
我们这边的会计都这么说的,我记得好像是抵不了,我是疑惑重重啊!所以确认一下,问一下老师!
不可以抵扣增值税的哈 可以在企业所得税前扣除
老师,我还想咨询一下,如果是建筑施工企业的关键岗位的继续教育培训费用,分录跟上面做法一样是吗?
建筑施工企业的关键岗位的继续教育培训费用 如果项目上的 可以计入工程施工 贷方一样
不是项目的,
管理人员的话 就跟上面一样
恩,好的!谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,建筑施工企业的行政处罚,分录怎么写? 借:营业外支出 贷:银行存款
这样写分录正确的
老师,员工离职后,这个月发放上个月工资时,这个月单位缴纳的社保也要收回,分录怎么写?
请问缴纳社保的时候分录怎么写的 收回是个人部分还是单位部分?
收回的是单位部分 计提及缴纳时 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—社保(个人部分) 贷:银行存款
发放工资的时候 借:应付职工薪酬-社保 借方红字 借:应付职工薪酬-工资 借方蓝字 贷:其他应收款-个人社保 贷:银行存款 借:管理费用—社保 借方红字 贷:应付职工薪酬—社保 贷方红字