同学你好 将专票上的价税合计数计入成本就可以;然后在申报时将这个专票选择为不抵扣;

进项税额转出怎么做分录?我们开出去免税票,问了税局,对应的成本票,人家给我们开了专票,进项税不得抵扣。 报税是在增值税纳税申报表表二 填在第14行其中:免税项目用吗?
我们是一般纳税人,10月份抵入账抵扣了增值税专用发票。现在报表做了进项税额转出。分录要怎么做?
老师请问,我们是购货方,上个月增值税专用发票已抵扣,这个月要退货,我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方,对方说要走流程,红字发票没有给我们,现在增值税纳税申报表比对不通过,要进项税转出,这个分录怎么做?
税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题,要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出,填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形,都提示申报失败,应该填哪里呢?
本来做出口退税发票结果做抵扣勾选了,已经申报撤销不了了,现在要做增值税扣税凭证进项税额转出怎么在税务系统操作转出,操作流程 是在申报增值税纳税申报表主表14栏填写转出额吗还是
老师:政府会计支付工资时,需要用到资金结存这个科目吗?
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
你是说勾选认证的时候选择不抵扣?
同学你好,是这样 的
你说的这样,是不是要先勾选以后再在确认的时候选择不抵扣啊?
同学你好,是的,是这样的;
按我说的怎么做? 进项税额转出怎么做分录?我们开出去免税票,问了税局,对应的成本票,人家给我们开了专票,进项税不得抵扣。 报税是在增值税纳税申报表表二 填在第14行其中:免税项目用吗?
同学你好 进项转出先要做进项 借,主营业务成本等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 再转出 借,主营业务成本 贷,应交税费一应增一进项转出 附表二不填免税项目;附表二不是进项么
你看进项税额转出填在哪一行合适?
同学你好,填第十四行免税项目这行;